目 錄
公開時(shí)間:2024年9月13日
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
一、主要職責(zé)
中共四川省委組織部(本級(jí))是省委組織部所屬預(yù)算單位,是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共四川省委組織部(本級(jí))由24個(gè)內(nèi)設(shè)部門組成,分別是:辦公室、研究室(政策法規(guī)處)、組織一處(省委黨建辦秘書處)、組織二處、組織三處、民族地區(qū)工作處、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、干部六處、干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃辦公室、干部考核處、公務(wù)員一處、公務(wù)員二處、公務(wù)員三處、人才工作處〔省校(院、企)合作辦公室〕、干部教育培訓(xùn)處、干部監(jiān)督處(舉報(bào)中心)、干部個(gè)人事項(xiàng)查核處、干部檔案信息處、離退休人員工作處、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為24,272.59萬(wàn)元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加3,457.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.61%。主要變動(dòng)原因是由我部支付的專項(xiàng)資金有所增加。

(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖單位:萬(wàn)元)
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)24,272.59萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24,272.59萬(wàn)元,占100.00%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖單位:萬(wàn)元)
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)24,272.59萬(wàn)元,其中:基本支出7,712.29萬(wàn)元,占31.77%;項(xiàng)目支出16,560.30萬(wàn)元,占68.23%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖單位:萬(wàn)元)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為24,272.59萬(wàn)元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3,457.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.61%。主要變動(dòng)原因是由我部支付的專項(xiàng)資金有所增加。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖單位:萬(wàn)元)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,272.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,463.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.64%。主要變動(dòng)原因是由我部支付的專項(xiàng)資金有所增加。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況圖)(柱狀圖單位:萬(wàn)元)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,272.59萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出18,010.47萬(wàn)元,占74.20%;教育支出4,453.59萬(wàn)元,占18.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出899.53萬(wàn)元,占3.71%;衛(wèi)生健康支出428.79萬(wàn)元,占1.77%;住房保障支出480.21萬(wàn)元,占1.98%。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖單位:萬(wàn)元)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為24,272.59萬(wàn)元,完成預(yù)算91.86%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為5,897.14萬(wàn)元,完成預(yù)算90.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則,嚴(yán)格控制一般性支出;二是人員調(diào)出。
2.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為6,715.89萬(wàn)元,完成預(yù)算88.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況有所調(diào)整。
3.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為5,395.45萬(wàn)元,完成預(yù)算97.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分基建項(xiàng)目按工程進(jìn)度支付,需結(jié)轉(zhuǎn)至次年支付。
4.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為2.00萬(wàn)元,完成預(yù)算50.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分離退休老干部考察調(diào)研未能如期開展。
5.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):支出決算為4,453.59萬(wàn)元,完成預(yù)算91.90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是落實(shí)過(guò)緊日子要求,部分培訓(xùn)班次開支有節(jié)余;二是個(gè)別培訓(xùn)因計(jì)劃調(diào)整等原因未能如期開展。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為427.86萬(wàn)元,完成預(yù)算95.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員去世。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為421.82萬(wàn)元,完成預(yù)算73.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為11.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為38.40萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為376.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為52.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為480.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,712.29萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)6,107.11萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1,605.18萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為94.37萬(wàn)元,完成預(yù)算69.21%,較上年度增加22.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則,進(jìn)一步樹牢過(guò)緊日子思想,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算22.45萬(wàn)元,占23.78%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算65.66萬(wàn)元,占69.58%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.26萬(wàn)元,占6.63%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖單位:萬(wàn)元)
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出22.45萬(wàn)元,完成預(yù)算96.12%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組1次,出國(guó)(境)2人。因公出國(guó)(境)支出決算比2022年增加22.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%。主要原因是2022年未安排因公出國(guó)(境)任務(wù),2023年疫情過(guò)后因工作需要,增加了因公出國(guó)(境)考察任務(wù)。
開支內(nèi)容:2023年5月我部派2人參團(tuán)開展國(guó)家級(jí)重要活動(dòng)“海科會(huì)”海外專項(xiàng)工作,赴芬蘭、以色列、卡塔爾交流訪問(wèn)。取得的成效:一是成功舉辦第九屆“海科杯”以色列賽區(qū)比賽;二是廣泛宣傳推介四川發(fā)展環(huán)境和引才政策;三是推動(dòng)在川單位深化拓展對(duì)外交流合作。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.66萬(wàn)元,完成預(yù)算69.12%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少3.70萬(wàn)元,下降5.33%。主要原因是嚴(yán)格控制一般性支出。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0.00萬(wàn)元,越野車0輛、金額0.00萬(wàn)元,載客汽車0輛、金額0.00萬(wàn)元。截至2023年12月31日,單位共有公務(wù)用車20輛,其中:轎車14輛、越野車4輛、載客汽車2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.66萬(wàn)元。主要用于組織、干部、人才、公務(wù)員工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.26萬(wàn)元,完成預(yù)算34.77%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加4.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)主要原因是疫情過(guò)后,公務(wù)接待活動(dòng)有所增加。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.26萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待67批次,363人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出6.26萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待各業(yè)務(wù)部門專項(xiàng)工作組來(lái)川考察調(diào)研,部分高校來(lái)川進(jìn)行座談、交流調(diào)研等。
外事接待支出0.00萬(wàn)元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.00萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度,中共四川省委組織部(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,605.18萬(wàn)元,比2022年度增加293.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.36%。主要原因是疫情過(guò)后,出差、公務(wù)接待、公車使用頻次等較去年增多。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2023年度,中共四川省委組織部(本級(jí))政府采購(gòu)支出總額407.55萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出18.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出389.51萬(wàn)元。主要用于辦公樓物業(yè)管理,車輛加油、維修和保險(xiǎn)、舉辦會(huì)議等。授予中小企業(yè)合同金額371.65萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的91.19%,其中:授予小微企業(yè)合同金額203.48萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的49.93%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,中共四川省委組織部(本級(jí))共有車輛20輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車11輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、離退休管理機(jī)構(gòu)用車2輛、其他用車3輛,其他用車主要是用于基層調(diào)研等。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2023年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)33個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取33個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,組織對(duì)33個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)表(不含涉密和敏感項(xiàng)目)詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
6.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
7.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
8.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障(類)住房改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
17.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
2023年組織部本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表




